open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 408 від 29.08.95

м.Київ
vd950829 vn408
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 284 ( v0284342-97 ) від 23.06.97 }
Про затвердження форм

відомчої оперативної звітності

Для забезпечення збору відомчої оперативної інформації по
системі митних органів України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми відомчої оперативної звітності згідно з
додатками (додаток N 1, 2) і ввести їх в дію зі звітом за III
квартал 1995 року. 2. Начальникам територіальних митних управлінь забезпечити
контроль за своєчасністю та достовірністю інформації, яка
направляється в Комітет. 3. Відповідальність за надання оперативних звітів покласти
безпосередньо на начальників територіальних митних управлінь. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Фінансове
управління (Грінченко В.М.) 5. Управлінню справами (Ящук В.І.) забезпечити тиражування та
розсилку пакету документів по територіальних митних управліннях.
Голова Комітету Л.В.Деркач
Додаток N 1

до наказу ДМКУ

від 29.08.95 р. N 408

Звіт про контрольно-ревізійну роботу ___________________ територіального митного управління
за __________квартал 199..року
1. Кількість підпорядкованих митниць _______ 2. Кількість проведених:

а) ревізій _______

б) перевірок _______

в) ревізій та перевірок за поданням

правоохоронних органів _______ 3. Ревізіями та перевірками виявлено:

- незаконні витрати державних коштів

кількість митниць _______

сума (млн. крб.) в т.ч. _______

а) незаконні витрати коштів на виплату

заробітної плати _______

б) на утримання автотранспорту _______

в) на капіталовкладення _______

г) інші витрати _______ 4. Кількість митниць, в яких виявлено

розтрати і розкрадання грошових

коштів та матеріальних цінностей _______

сума (млн. крб.) _______ 5. Вжиті заходи за результатами ревізій

та перевірок:

а) стягнено у відшкодування заподіяних

державі матеріальних збитків

(млн. крб.) _______

б) кількість справ, переданих слідчим органам _______

в) за матеріалами ревізій і перевірок

видані накази та розпорядження _______

г) притягнуто до відповідальності

кількість осіб _______ 6. Кількість працівників контрольно-ревізійного

підрозділу:

згідно з штатним розкладом _______

фактично _______

Керівник територіального
митного управління підпис П.І.Б.

Головний бухгалтер ТМУ підпис П.І.Б.
Керівник контрольно-ревізійного
підрозділу підпис П.І.Б.
__________________

число, місяць, рік

Додаток N 2

до наказу ДМКУ

від 29.08.95 р. N 408
Схема

пояснювальної записки до звіту про роботу

контрольно-ревізійного підрозділу

територіального митного управління
В пояснювальній записці до звіту про роботу
контрольно-ревізійного підрозділу необхідно показати в
узагальненому вигляді виявлені ревізіями та перевірками порушення
фінансово-господарської діяльності, повідомити про прийняті заходи
з метою покращення стану фінансової дисципліни обревізованих
митних установ, освітити недоліки в контрольно-ревізійній роботі і
указати заходи щодо їх усунення. Пояснююча записка повинна освітлювати такі питання: 1. Зміни, які склалися в особовому складі працівників
контрольно-ревізійного підрозділу в звітному періоді. 2. Пояснити причини невиконання плану проведення ревізій. 3. Показати в загальному вигляді найбільш характерні
порушення та недоліки в роботі окремих митних установ, виявлених
ревізіями та перевірками по використанню бюджетних коштів, а також
недоліки фінансово-господарської діяльності, зокрема: а) незаконні витрати коштів на виплату заробітної плати; б) на утримання автотранспорту; в) незаконні витрати коштів на капіталовкладення; г) порушення штатно-кошторисної дисципліни. 4. Показати недоліки, виявлені ревізіями та перевірками по
збереженню грошових коштів та товаро-матеріальних цінностей,
зокрема: а) в обладнанні приміщень кас; б) в наявності та використанні складських приміщень, їх
обладнанні необхідним інвентарем; в) в незадовільному збереженні конфіскованого, затриманого,
безхазяйного, зданого на зберігання та власного майна. 5. Дати характеристику умов та обставин, які сприяли скоєнню
розтрат і розкрадань грошових коштів та матеріальних цінностей. 6. Указати основні недоліки в організації і проведенні
ревізій, а також надати пропозиції щодо узагальнення матеріалів
ревізій та перевірок з метою покращення роботи
контрольно-ревізійних підрозділів, фінансових та інших служб.
Начальник ТМУ підпис П.І.Б.
Головний бухгалтер ТМУ підпис П.І.Б.
Керівник контрольно-ревізійного
підрозділу підпис П.І.Б.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: