open Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 4 листопада 2009 р. N 1216

Київ
Про затвердження Державної цільової

економічної програми модернізації комунальної

теплоенергетики на 2010-2014 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову економічну програму
модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки (далі -
Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати щороку за поданням
Міністерства з питань житлово-комунального господарства визначені
Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів
проекту Державної програми економічного і соціального розвитку
України на відповідний рік.
3. Міністерству фінансів, Міністерству з питань
житлово-комунального господарства під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти
для виконання завдань та заходів Програми виходячи з можливостей
державного бюджету.
4. Міністерству з питань житлово-комунального господарства
подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України
інформацію про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 4 листопада 2009 р. N 1216
ДЕРЖАВНА

цільова економічна програма модернізації комунальної

теплоенергетики на 2010-2014 роки

Мета Програми
Метою Програми є:
підвищення економічної та енергетичної ефективності і
надійності функціонування комунальної теплоенергетики;
зниження енергоємності виробництва теплової енергії,
зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування
та постачання;
мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема
зменшення на 30 відсотків обсягу споживання природного газу шляхом
його економії (15 відсотків) та заміщення альтернативними видами
палива (15 відсотків);
оптимізація використання підприємствами комунальної
теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів шляхом збільшення
частки нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Розв'язати проблему можливо шляхом:
розроблення нормативно-правових актів щодо приватизації та
передачі в концесію об'єктів комунальної теплоенергетики;
проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та
громадських будівель;
формування енергетичного балансу;
обов'язкового оснащення житлового фонду засобами обліку і
регулювання споживання теплової енергії;
визначення джерел фінансування заходів з модернізації
комунальної теплоенергетики (вдосконалення тарифної політики,
забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства, залучення
коштів міжнародних фінансових організацій та Кіотського протоколу
( 995_801 ), оптимізація бюджетної підтримки тощо);
забезпечення розвитку системи соціальної підтримки населення,
зокрема сільського;
проведення моніторингу здійснення заходів з модернізації
комунальної теплоенергетики;
забезпечення розвитку та впровадження новітніх
ресурсозберігаючих технологій;
підвищення професійного рівня фахівців галузі комунальної
теплоенергетики.
Виконання Програми здійснюється двома етапами.
На першому етапі (2010-2011 роки) передбачається:
провести енергетичні та екологічні аудити і технічні
обстеження об'єктів комунальної теплоенергетики;
розробити схеми теплопостачання населених пунктів, які мають
об'єкти комунальної теплоенергетики, та регіональні програми
модернізації систем теплопостачання;
розробити та затвердити Національну стратегію
теплозабезпечення;
провести з урахуванням світового досвіду системний аналіз
технічних і організаційних рішень щодо модернізації комунальної
теплоенергетики;
удосконалити порядок встановлення тарифів на виробництво,
транспортування і постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води;
удосконалити механізм фінансування заходів з модернізації
комунальної теплоенергетики та розробити необхідну
нормативно-правову базу;
вжити заходів до підвищення рівня платіжної дисципліни
споживачів теплової енергії;
створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь
комунальної теплоенергетики;
забезпечити підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації фахівців галузі комунальної теплоенергетики;
удосконалити механізм взаємодії органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, Національної академії наук,
підприємств, установ та організацій.
На другому етапі (2012-2014 роки) передбачається:
оптимізувати систему теплопостачання населених пунктів шляхом
закриття або модернізації нерентабельних об'єктів комунальної
теплоенергетики, впровадження когенераційних установок,
будівництва у разі потреби нових котелень з використанням новітніх
ресурсозберігаючих технологій;
перевести системи теплопостачання населених пунктів на
двотрубні системи теплопостачання з улаштуванням індивідуальних
теплових пунктів;
провести ремонт ветхих та аварійних теплових мереж,
реконструкцію та модернізацію внутрішньобудинкових мереж
теплопостачання;
розробити та впровадити за участю наукових установ
Національної академії наук новітні ресурсозберігаючі технології;
налагодити виробництво нових зразків техніки та обладнання;
знизити собівартість виробництва, транспортування і
постачання теплової енергії;
зменшити обсяг дотацій за надання послуг з централізованого
опалення і постачання гарячої води;
провести енергетичну паспортизацію житлових, офісних та
громадських будівель.
Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу
підвищити на 10-12 відсотків енергетичну ефективність галузі та
знизити питомі показники використання паливно-енергетичних
ресурсів у сфері надання житлово-комунальних послуг відповідно до
вимог законодавства ЄС.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
визначення основних напрямів розвитку галузі комунальної
теплоенергетики шляхом:
- формування бази даних підприємств комунальної
теплоенергетики та проведення аналізу їх технічного стану;
- вивчення попиту на теплову енергію для надання послуг з
централізованого опалення і постачання гарячої води на середньо-
та довгострокову перспективу;
- розроблення схем теплопостачання населених пунктів та
регіональних програм модернізації систем теплопостачання;
- розроблення та затвердження Національної стратегії
теплозабезпечення;
- визначення пріоритетів розвитку систем теплопостачання з
використанням нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії,
підготовка та подання заявок на серійне виробництво вітчизняними
підприємствами ефективного новітнього обладнання, необхідного для
галузі комунальної теплоенергетики;
- проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та
громадських будівель;
створення умов для вдосконалення систем теплопостачання,
впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій, підвищення
професійного рівня фахівців галузі комунальної теплоенергетики
шляхом:
- проведення наукових досліджень щодо ефективного і надійного
функціонування комунальної теплоенергетики;
- розроблення демонстраційних проектів з використанням
результатів наукових досліджень і новітніх ресурсозберігаючих
технологій;
- проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців галузі комунальної теплоенергетики;
- розроблення навчальних програм та організації навчальних
курсів для фахівців галузі комунальної теплоенергетики з питань
проведення енергетичної паспортизації житлових, офісних та
громадських будівель;
- підготовки проектних пропозицій та техніко-економічних
обґрунтувань проектів модернізації комунальної теплоенергетики та
проведення оцінки таких проектів із залученням грантів;
- забезпечення міжнародного співробітництва у галузі
комунальної теплоенергетики;
удосконалення механізму фінансування заходів з модернізації
комунальної теплоенергетики шляхом:
- підготовки пропозицій щодо внесення змін до Порядку
формування тарифів на виробництво, транспортування і постачання
теплової енергії та послуги з централізованого опалення і
постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 ( 955-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 2019);
- розроблення нормативно-правових актів щодо підвищення
відповідальності суб'єктів господарювання, які провадять
діяльність у галузі комунальної теплоенергетики, за якість та
надійність надання послуг з централізованого опалення і постачання
гарячої води та споживачів за своєчасну оплату отриманих послуг;
- підготовки техніко-економічних обґрунтувань проектів
модернізації комунальної теплоенергетики, залучення кредитів для
модернізації комунальної теплоенергетики.
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
підвищити економічну та енергетичну ефективність і надійність
функціонування комунальної теплоенергетики;
зменшити ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій у
системах теплопостачання та на інженерних спорудах;
забезпечити оптимальне співвідношення систем централізованого
теплопостачання та автономного опалення з урахуванням перспектив
соціально-економічного розвитку регіонів;
створити умови для розвитку конкуренції в галузі комунальної
теплоенергетики;
підвищити якість надання послуг з централізованого опалення і
постачання гарячої води;
створити умови для функціонування підприємств комунальної
теплоенергетики, які діють на принципах самоокупності;
оснастити житловий фонд засобами обліку і регулювання
споживання теплової енергії та поступово перейти на проведення
розрахунків за спожиту теплову енергію на підставі фактичного
обсягу її споживання;
забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних
ресурсів;
знизити енергоємність виробництва теплової енергії, зменшити
обсяг втрат енергоресурсів під час її транспортування та
постачання;
зменшити техногенний вплив систем теплопостачання на
навколишнє природне середовище і підвищити рівень екологічної
безпеки;
сформувати енергетичний баланс;
створити сприятливі умови для залучення інвестицій в галузь
комунальної теплоенергетики.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяг та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 90,3 млн.
гривень, у тому числі 16,4 млн. - за рахунок державного бюджету,
63,8 млн. - за рахунок місцевих бюджетів, 10,1 млн. - за рахунок
інших джерел. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під
час складання проекту державного та місцевих бюджетів на
відповідний рік у межах видатків, передбачених головним
розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання
окремих завдань і заходів Програми та в цілому за Програмою.

Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

Державної цільової економічної програми

модернізації комунальної теплоенергетики

на 2010-2014 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 440 ( 440-2009-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1216.
3. Державний замовник-координатор - Мінжитлокомунгосп.
4. Державні замовники - Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго,
Мінпромполітики, Мінвуглепром, Мінагрополітики, Мінрегіонбуд,
Держкомлісгосп, Мін'юст, НАЕР, Держкомпідприємництво.
5. Керівник Програми - Міністр з питань житлово-комунального
господарства.
6. Виконавці заходів Програми - Мінжитлокомунгосп, органи
місцевого самоврядування.
7. Строк виконання: 2010-2014 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | | фінансування |фінансування, млн.|--------------------------| | | гривень |2010 |2011 |2012|2013|2014| |------------------+------------------+-----+-----+----+----+----| |Державний бюджет | 16,4 | 3,4 | 3,6 |3,16|3,16|3,08| |------------------+------------------+-----+-----+----+----+----| |Місцеві бюджети | 63,8 |20,18|30,68|4,58|4,38|3,98| |------------------+------------------+-----+-----+----+----+----| |Інші джерела | 10,1 | 2,6 | 2,6 |1,9 |1,5 |1,5 | |------------------+------------------+-----+-----+----+----+----| |Усього | 90,3 |26,18|36,88|9,64|9,04|8,56| ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової економічної програми

модернізації комунальної теплоенергетики

на 2010-2014 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками | | завдання | показника |-------------------------------| заходу |розпорядник|фінансування| обсяг |--------------------------| | | |усього| за роками | | бюджетних |(державний, |фінансових|2010 |2011 |2012|2013|2014| | | | |------------------------| | коштів |місцевий |ресурсів | | | | | | | | | |2010|2011|2012|2013|2014| | | бюджет, | для | | | | | | | | | | | | | | | | | інші) |виконання | | | | | | | | | | | | | | | | | |завдання, | | | | | | | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |1. Визначення |відсоток |100 |50 |50 | | | |1) формування бази|органи |місцевий | 2,7 | 1 | 1,7 | | | | |основних напрямів |підприємств | | | | | | |даних підприємств |місцевого |бюджет | | | | | | | |розвитку галузі |комунальної | | | | | | |комунальної |самовряду- | | | | | | | | |комунальної |теплоенергетики,| | | | | | |теплоенергетики, |вання | | | | | | | | |теплоенергетики |на яких | | | | | | |зокрема | | | | | | | | | | |проведено аналіз| | | | | | |електронної, та | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |їх технічного | | | | | | |проведення аналізу| |інші джерела| 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | | | |стану | | | | | | |їх технічного | | | | | | | | | | | | | | | | | |стану | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 3,1 | 1,2 | 1,9 | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |рівень зниження |5 |3 |2 | | | |2) вивчення попиту| -"- |місцевий | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | | | | |потужностей | | | | | | |на теплову енергію| |бюджет | | | | | | | | |джерел теплової | | | | | | |для надання послуг| |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |енергії | | | | | | |з централізованого| |інші джерела| 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | | | |відповідно до | | | | | | |опалення і | | | | | | | | | | |попиту, | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | |гарячої води на | | | | | | | | | | | | | | | | | |середньо- та | | | | | | | | | | | | | | | | | |довгострокову | | | | | | | | | | | | | | | | | |перспективу | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 0,8 | 0,4 | 0,4 | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |відсоток |100 |50 |50 | | | |3) розроблення | -"- |місцевий | 40 | 15 | 25 | | | | | |розроблених схем| | | | | | |схем | |бюджет | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----|населених пунктів | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |відсоток |100 |50 |50 | | | |та регіональних | |інші джерела| 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | | | |розроблених | | | | | | |програм | | | | | | | | | | |регіональних | | | | | | |модернізації | | | | | | | | | | |програм | | | | | | |систем | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 40,6 |15,3 |25,3 | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |1 | |1 | | | |4) розроблення та |Мінжитло- |державний | 0,3 | 0,3 | | | | | | |розроблених | | | | | | |затвердження |комунгосп |бюджет | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | |Національної | | | | | | | | | | |правових актів | | | | | | |стратегії | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплозабезпечення | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |відсоток |15 |2 |3 |3 |3 |4 |5) визначення |органи |місцевий | 0,8 | 0,4 | 0,2 |0,2 | | | | |нетрадиційних і | | | | | | |пріоритетів |місцевого |бюджет | | | | | | | | |поновлюваних | | | | | | |розвитку системи |самовряду- | | | | | | | | | |джерел енергії | | | | | | |теплопостачання з |вання | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----|використанням | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |обсяг питомих |12 |1 |2 |3 |3 |3 |нетрадиційних і | |інші джерела| 1 | 0,3 | 0,3 |0,4 | | | | |втрат паливно- | | | | | | |поновлюваних | | | | | | | | | | |енергетичних | | | | | | |джерел енергії, | | | | | | | | | | |ресурсів на | | | | | | |підготовка та | | | | | | | | | | |виробництво | | | | | | |подання заявок на | | | | | | | | | | |теплової | | | | | | |серійне | | | | | | | | | | |енергії, | | | | | | |виробництво | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | |вітчизняними | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----|підприємствами | | | | | | | | | | |відсоток |45 |7 |8 |9 |10 |11 |ефективного | | | | | | | | | | |виготовленого | | | | | | |новітнього | | | | | | | | | | |ефективного | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | | | |новітнього | | | | | | |необхідного для | | | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | | | |необхідного для | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | | | |галузі | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |рівень |10 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | | | | | | | | |коефіцієнта | | | | | | | | | | | | | | | | | |корисної дії | | | | | | | | | | | | | | | | | |котлів, які | | | | | | | | | | | | | | | | | |працюють на | | | | | | | | | | | | | | | | | |природному газі,| | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |обсяг економії |15 |3 |3 |3 |3 |3 | | | | | | | | | | | |природного газу | | | | | | | | | | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики,| | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |рівень зниження |13 |2 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | | | |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |під час | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплової | | | | | | | | | | | | | | | | | |енергії, | | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |рівень зниження |18 |3 |3 |3 |4 |5 | | | | | | | | | | | |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду,| | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |рівень зниження |12 |1 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | | | |теплових втрат | | | | | | | | | | | | | | | | | |під час | | | | | | | | | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | | | | | | | | |житлового фонду,| | | | | | | | | | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |обсяг зменшення |13 |2 |2 |2 |3 |4 | | | | | | | | | | | |викидів | | | | | | | | | | | | | | | | | |парникових | | | | | | | | | | | | | | | | | |газів, відсотків| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 1,8 | 0,7 | 0,5 |0,6 | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |відсоток |100 |10 |20 |20 |20 |30 |6) проведення |Мінжитло- |державний | 1,2 | 0,1 | 0,1 |0,36|0,36|0,28| | |житлових, | | | | | | |енергетичної |комунгосп |бюджет | | | | | | | | | офісних та | | | | | | |паспортизації |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |громадських | | | | | | |житлових, офісних |органи |місцевий | 3,6 |0,38 |0,38 |1,08|1,08|0,68| | |будівель | | | | | | |та громадських |місцевого |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |будівель |самовряду- | | | | | | | | | | | | | | | | | |вання | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 4,8 |0,48 |0,48 |1,44|1,44|0,96| |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |Разом за завданням 1| | | | | | | | | | | 51,4 |18,38|28,58|2,04|1,44|0,96| |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |у тому числі | | | | | | | | | |державний | 1,5 | 0,4 | 0,1 |0,36|0,36|0,28| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |місцевий | 47,3 |16,88|27,38|1,28|1,08|0,68| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |інші джерела| 2,6 | 1,1 | 1,1 |0,4 | | | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |2. Створення умов |кількість |25 |5 |5 |5 |5 |5 |1) проведення |Мінжитло- |державний | 7 | 1 | 1,5 |1,5 |1,5 |1,5 | |для вдосконалення |проведених | | | | | | |наукових |комунгосп |бюджет | | | | | | | |системи |наукових | | | | | | |досліджень щодо | | | | | | | | | |теплопостачання, |досліджень | | | | | | |ефективного і | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | |надійного | | | | | | | | | |новітніх | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | | |ресурсозберігаючих | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | | |технологій, | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | | |підвищення |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |професійного рівня |кількість |12 |2 |3 |3 |3 |1 |2) розроблення | |інші джерела| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |фахівців галузі |розроблених | | | | | | |демонстраційних | | | | | | | | | |комунальної |демонстраційних | | | | | | |проектів з | | | | | | | | | |теплоенергетики |проектів | | | | | | |використанням | | | | | | | | | | | | | | | | | |результатів | | | | | | | | | | | | | | | | | |наукових | | | | | | | | | | | | | | | | | |досліджень і | | | | | | | | | | | | | | | | | |новітніх | | | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсозберігаючих| | | | | | | | | | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |460 |60 |80 |120 |100 |100 |3) проведення |Мінжитло- |державний | 4 | 0,8 | 0,8 |0,8 |0,8 |0,8 | | |фахівців | | | | | | |перепідготовки та |комунгосп |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | | | | | | | | |кваліфікації | | | | | | | | | | | | | | | | | |фахівців галузі | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |640 |80 |120 |160 |180 |100 |4) розроблення |Мінжитло- |державний | 1,5 | 0,3 | 0,3 |0,3 |0,3 |0,3 | | |фахівців, які | | | | | | |навчальних програм|комунгосп |бюджет | | | | | | | | |закінчили курси | | | | | | |та організація | | | | | | | | | | |з питань | | | | | | |навчальних курсів | | | | | | | | | | |проведення | | | | | | |для фахівців |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |енергетичної | | | | | | |галузі комунальної|органи |місцевий | 6,5 | 1,3 | 1,3 |1,3 |1,3 |1,3 | | |паспортизації | | | | | | |теплоенергетики з |місцевого |бюджет | | | | | | | | |житлових | | | | | | |питань проведення |самовряду- | | | | | | | | | |будівель | | | | | | |енергетичної |вання | | | | | | | | | | | | | | | | |паспортизації | | | | | | | | | | | | | | | | | |житлових, офісних | | | | | | | | | | | | | | | | | |та громадських | | | | | | | | | | | | | | | | | |будівель | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 8 | 1,6 | 1,6 |1,6 |1,6 |1,6 | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |45 |5 |10 |10 |10 |10 |5) підготовка |Мінжитло- |державний | 1 | 0,2 | 0,2 |0,2 |0,2 |0,2 | | |підготовлених | | | | | | |проектних |комунгосп |бюджет | | | | | | | | |проектних | | | | | | |пропозицій та | | | | | | | | | | |пропозицій | | | | | | |техніко- | | | | | | | | | | | | | | | | | |економічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |обґрунтувань | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----|проектів |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |45 |5 |10 |10 |10 |10 |модернізації |органи |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |підготовлених | | | | | | |комунальної |місцевого |бюджет | | | | | | | | |проектів | | | | | | |теплоенергетики та|самовряду- | | | | | | | | | | | | | | | | |проведення оцінки |вання | | | | | | | | | | | | | | | | |таких проектів із | | | | | | | | | | | | | | | | | |залученням грантів| | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 6 | 1,2 | 1,2 |1,2 |1,2 |1,2 | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |6) забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | |міжнародного | | | | | | | | | | | | | | | | | |співробітництва у | | | | | | | | | | | | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |Разом за завданням 2| | | | | | | | | | | 30 | 5,6 | 6,1 |6,1 |6,1 |6,1 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |у тому числі | | | | | | | | | |державний | 13,5 | 2,3 | 2,8 |2,8 |2,8 |2,8 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |місцевий | 11,5 | 2,3 | 2,3 |2,3 |2,3 |2,3 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |інші джерела| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |3. Удосконалення |кількість |1 |1 | | | | |1) підготовка |Мінжитло- |державний | 0,6 | 0,3 | 0,3 | | | | |механізму |розроблених | | | | | | |пропозицій щодо |комунгосп |бюджет | | | | | | | |фінансування заходів|нормативно- | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |з модернізації |правових актів | | | | | | |Порядку формування| | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | |тарифів на | | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | |виробництво, | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортування, | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | |та послуги з | | | | | | | | | | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | | | | | | | | | | |опалення і | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання гарячої| | | | | | | | | | | | | | | | | |води, | | | | | | | | | | | | | | | | | |затвердженого | | | | | | | | | | | | | | | | | |постановою | | | | | | | | | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | | | | | | | | | | | |України від | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 липня 2006 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |N 955 | | | | | | | | | | | | | | | | | |( 955-2006-п ) | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |2 |1 |1 | | | |2) розроблення |Мінжитло- |державний | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | | | |розроблених | | | | | | |нормативно- |комунгосп |бюджет | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | |правових актів | | | | | | | | | | |правових актів | | | | | | |щодо підвищення | | | | | | | | | | | | | | | | | |відповідальності | | | | | | | | | | | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | |господарювання, | | | | | | | | | | | | | | | | | |які провадять | | | | | | | | | | | | | | | | | |діяльність у | | | | | | | | | | | | | | | | | |галузі комунальної| | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | | | | | | | | | | |за якість та | | | | | | | | | | | | | | | | | |надійність надання| | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг з | | | | | | | | | | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | | | | | | | | | | |опалення і | | | | | | | | | | | | | | | | | |постачання гарячої| | | | | | | | | | | | | | | | | |води та споживачів| | | | | | | | | | | | | | | | | |за своєчасну | | | | | | | | | | | | | | | | | |оплату отриманих | | | | | | | | | | | | | | | | | |послуг | | | | | | | | | | |----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |кількість |28 |2 |4 |6 |8 |8 |3) підготовка |Мінжитло- |державний | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | | | | |підготовлених | | | | | | |техніко- |комунгосп |бюджет | | | | | | | | |техніко- | | | | | | |економічних |-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | |економічних | | | | | | |обґрунтувань |органи |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |обґрунтувань | | | | | | |проектів |місцевого |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |модернізації |самовряду- | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної |вання | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | | | | | | | | | | |залучення | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |кредитів для | |інші джерела| 2,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | | | | | | | | | |модернізації | | | | | | | | | | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | |Разом | | | 7,9 | 1,7 | 1,7 |1,5 |1,5 |1,5 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |Разом за завданням 3| | | | | | | | | | | 8,9 | 2,2 | 2,2 |1,5 |1,5 |1,5 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |у тому числі | | | | | | | | | |державний | 1,4 | 0,7 | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |місцевий | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |інші джерела| 2,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |0,5 |0,5 | |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |Разом за Програмою | | | | | | | | | | | 90,3 |26,18|36,88|9,64|9,04|8,56| |--------------------+----------------+------+----+----+----+----+----+------------------+-----------+------------+----------+-----+-----+----+----+----| |у тому числі | | | | | | | | | |державний | 16,4 | 3,4 | 3,6 |3,16|3,16|3,08| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |місцевий | 63,8 |20,18|30,68|4,58|4,38|3,98| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+-----+-----+----+----+----| | | | | | | | | | | |інші джерела| 10,1 | 2,6 | 2,6 |1,9 |1,5 |1,5 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток З

до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової економічної

програми модернізації комунальної

теплоенергетики на 2010-2014 роки

----------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найменування | Значення показника | | завдання | показника |-------------------------------| | | виконання завдання |усього| у тому числі за роками | | | | |------------------------| | | | |2010|2011|2012|2013|2014| |---------------+---------------------+------+----+----+----+----+----| |1. Визначення |кількість розроблених| 1 | | 1 | | | | |основних |нормативно-правових | | | | | | | |напрямів |актів | | | | | | | |розвитку |---------------------+------+----+----+----+----+----| |галузі |відсоток підприємств | 100 | 50 | 50 | | | | |комунальної |комунальної | | | | | | | |теплоенергетики|теплоенергетики, | | | | | | | | |на яких проведено | | | | | | | | |аналіз їх | | | | | | | | |технічного стану | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток | 100 | 50 | 50 | | | | | |розроблених схем | | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток розроблених | 100 | 50 | 50 | | | | | |регіональних програм | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 5 | 3 | 2 | | | | | |потужностей джерел | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | |відповідно | | | | | | | | |до попиту, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |обсяг питомих втрат | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | |паливно-енергетичних | | | | | | | | |ресурсів на | | | | | | | | |виробництво теплової | | | | | | | | |енергії, відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |виготовленого | | | | | | | | |ефективного | | | | | | | | |новітнього | | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | |необхідного для | | | | | | | | |галузі комунальної | | | | | | | | |теплоенергетики | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень підвищення | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |коефіцієнта | | | | | | | | |корисної дії котлів, | | | | | | | | |які працюють | | | | | | | | |на природному | | | | | | | | |газі, відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |обсяг економії | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |природного газу | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | | |комунальної | | | | | | | | |теплоенергетики, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | |теплових втрат під | | | | | | | | |час транспортування | | | | | | | | |теплової енергії, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | | |теплових втрат | | | | | | | | |житлового фонду, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |рівень зниження | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | |теплових втрат під | | | | | | | | |час будівництва | | | | | | | | |житлового фонду, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | |нетрадиційних і | | | | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |обсяг | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | | |зменшення викидів | | | | | | | | |парникових газів, | | | | | | | | |відсотків | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |відсоток житлових, | 100 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | | |офісних та | | | | | | | | |громадських будівель | | | | | | | |---------------+---------------------+------+----+----+----+----+----| |2. Створення |кількість проведених | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |умов для |наукових досліджень | | | | | | | |вдосконалення |---------------------+------+----+----+----+----+----| |системи |кількість | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |тепло- |розроблених | | | | | | | |постачання, |демонстраційних | | | | | | | |впровадження |проектів | | | | | | | |новітніх |---------------------+------+----+----+----+----+----| |ресурсо- |кількість фахівців | 460 | 60 | 80 | 120|100 |100 | |зберігаючих |---------------------+------+----+----+----+----+----| |технологій, |кількість фахівців, | 640 | 80 | 120| 160|180 |100 | |підвищення |які закінчили курси | | | | | | | |професійного |з питань проведення | | | | | | | |рівня фахівців |енергетичної | | | | | | | |галузі |паспортизації | | | | | | | |комунальної |житлових | | | | | | | |теплоенергетики|будівель | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |кількість | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |підготовлених | | | | | | | | |проектних | | | | | | | | |пропозицій | | | | | | | | |---------------------+------+----+----+----+----+----| | |кількість | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |підготовлених | | | | | | | | |проектів | | | | | | | |---------------+---------------------+------+----+----+----+----+----| |3. Удоско- |кількість | 3 | 2 | 1 | | | | |налення |розроблених | | | | | | | |механізму |нормативно-правових | | | | | | | |фінансування |актів | | | | | | | |заходів з |---------------------+------+----+----+----+----+----| |модернізації |кількість | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | |комунальної |підготовдених | | | | | | | |тепло- |техніко-економічних | | | | | | | |енергетики |обґрунтувань | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: